Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Сообщение vadim » Ср фев 16, 2011 9:00 am

пользователи, пользующиеся программой, смогут помогать в вопросах налогооблажения, нового кодекса и т.п. ну и как это реализовать програмкой.
форуму хуже не будет, зато больше кликов и посещений.
Последний раз редактировалось vadim Пн мар 07, 2011 3:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
vadim
 
Сообщения: 372
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 12:41 pm

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛАЖЕ

Сообщение Maestro » Ср мар 02, 2011 9:49 am

Присоединюсь к просьбе. :roll: .С новым НК и его "закидонами" :evil: горячие вопросы по бухгалтерии были бы актуальны.. :wink: Тем более,что программа создана для бух.учета.
Maestro
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 7:57 am

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛАЖЕ

Сообщение tinamar » Ср мар 02, 2011 11:18 am

А навіщо цілий розділ, хай і буде ця тема, тільки прохання до автора теми відредагувати назву, слово НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
tinamar
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 7:59 am

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛАЖЕ

Сообщение 123 » Пт мар 04, 2011 8:00 am

Вот напишу первый кооментарий, не совсем налогообложение, но все же. Если предприниматель имеет наёмных рабочих, значит обязательно должен быть счет в банке. Потому что, что бы оплатить больничный, нужно иметь спецсчет, а спецсчет открывают при наличии основного счета. Вот такой замкнутый круг.
123
 
Сообщения: 252
Зарегистрирован: Чт фев 10, 2011 8:33 pm

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛАЖЕ

Сообщение vadim » Пн мар 07, 2011 3:10 pm

нужен отдельный раздел, вопросов очень много будет
vadim
 
Сообщения: 372
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 12:41 pm

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛАЖЕ

Сообщение tinamar » Пн мар 07, 2011 6:08 pm

vadim писал(а):нужен отдельный раздел, вопросов очень много будет

vadim,Изображение, так задавайте вже запитання, а як їх буде багато адмін і створить розділ
tinamar
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 7:59 am

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛАЖЕ

Сообщение vadim » Чт мар 10, 2011 9:11 am

tinamar писал(а):
vadim писал(а):нужен отдельный раздел, вопросов очень много будет

vadim,Изображение, так задавайте вже запитання, а як їх буде багато адмін і створить розділ

например, с какого месяца еднщики плотят не 200, а 86 грн?
vadim
 
Сообщения: 372
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 12:41 pm

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛОЖЕ

Сообщение 123 » Чт мар 10, 2011 9:51 am

офицально казначейство сообщало о переходе на новые счета с 7 февраля (86 грн платится на другой счет)
123
 
Сообщения: 252
Зарегистрирован: Чт фев 10, 2011 8:33 pm

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛОЖЕ

Сообщение vadim » Пн мар 14, 2011 8:38 pm

123 писал(а):офицально казначейство сообщало о переходе на новые счета с 7 февраля (86 грн платится на другой счет)

и еще сказали, что единщикам надо будет сдавать отчетность ежемесячно, правда?
vadim
 
Сообщения: 372
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 12:41 pm

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛОЖЕ

Сообщение 123 » Чт мар 17, 2011 1:11 pm

Насчет "Отчетность" первый раз слышу, а вот Декларацию НДФЛ нужно пока сдавать ежемесячно, а до 20 марта нужно сдать за январь и фераль.
123
 
Сообщения: 252
Зарегистрирован: Чт фев 10, 2011 8:33 pm

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛОЖЕ

Сообщение NikA1952 » Пт апр 15, 2011 11:01 am

Подскажите пожалуйста.
Много статей и диалогов на форумах - все четко и понятно!
Но, я - ФОП на ОС с НДС и без сотрудников.
В консультации налоговой сказали, что уплаченный ЕСВ нельзя включать в расходы,
а сумма ПДФО определяется по схеме [ЧД - (ЕСВ:34,7%)] *15%.
И вот сдав декларацию о доходах, мне сейчас (вчера) звонит инспектор и говорит,
что надо доплатить ПДФО, т.к. он считается от ЧД без вычета ЕСВ.
И консульткабинет сказал, что они раньше думали по одному, а теперь - по другому!?
Как правильно? Где это написано? Чем мне это грозит?
Если можно вносить уплаченный ЕСВ в расходы, то в какую колонку Книги доходов/расходов записать
и опять же - где это написано?
Ведь Налоговый Кодекс и Законы - не вилами по воде писаны!
(177.1-4, 167.1, 164.1, 164.6...)
NikA1952
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 4:38 pm
Откуда: Винница

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛОЖЕ

Сообщение Сергей » Пт апр 15, 2011 11:40 am

NikA1952 писал(а):Подскажите пожалуйста.
Много статей и диалогов на форумах - все четко и понятно!
Но, я - ФОП на ОС с НДС и без сотрудников.
В консультации налоговой сказали, что уплаченный ЕСВ нельзя включать в расходы,
а сумма ПДФО определяется по схеме [ЧД - (ЕСВ:34,7%)] *15%.
И вот сдав декларацию о доходах, мне сейчас (вчера) звонит инспектор и говорит,
что надо доплатить ПДФО, т.к. он считается от ЧД без вычета ЕСВ.
И консульткабинет сказал, что они раньше думали по одному, а теперь - по другому!?
Как правильно? Где это написано? Чем мне это грозит?
Если можно вносить уплаченный ЕСВ в расходы, то в какую колонку Книги доходов/расходов записать
и опять же - где это написано?
Ведь Налоговый Кодекс и Законы - не вилами по воде писаны!
(177.1-4, 167.1, 164.1, 164.6...)


ЕСВ однозначео в расходы!

В новой книге - это колонка 10 - інші витрати повязані з вир.

А сумма ПДФО определяется по схеме [Чистий Дохід - Витрати звітного періоду (куди входить (ЕСВ:34,7%)) ] *15%.
Додатково зменшений на вартість придбаних у звітному періоді патентів.
И не забудте что суму дохода можно уменьшить на суму уплаченого в бюджет НДС. (Для ФОП на ЗС)
http://ukr.buhgalter.com.ua/articles/details/3200/
http://www.dtkt.com.ua/show/6bid01854.
Сергей
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 12:24 pm
Откуда: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Литвинівка

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛОЖЕ

Сообщение NikA1952 » Пн апр 18, 2011 2:29 pm

Большое спасибо.
Главное, чтобы платежи по ЕСВ были сделаны в том же периоде за который делается расчет ПДФО.
И оплачивать это все до 15.03, 15.05 и т.д.

А по поводу включения ПДВ в затраты - там же статьи за 2008 год,
а сейчас
Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування
136.1. Для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи:
136.1.1. сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
136.1.2. суми податку на додану вартість, отримані/нараховані платником податку на додану вартість, нарахованого
на вартість продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг, за винятком випадків, коли підприємство – продавець
не є платником податку на додану вартість.
и еще
в НК по ст.139.1. Не включаються до складу витрат:
139.1.6. суми податку на прибуток, а також податків, установлених пунктом 153.3 статті 153 та статтею 160 цього Кодексу;
податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для
виробничого або невиробничого використання, податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких
доходів згідно з розділом ІV цього Кодексу.
или я чего то недопонимаю!

И есть вопрос как по концу года делать пересчет ПДФО: помесячно, поквартально или в среднем за год,
но с учетом превышения 10 мин.зарплат в конкретном месяце? Одни вопросы.
И не появятся ли потом разъяснения, которые приведут к ухудшению положения ФОПа в понимании,
что можно включать в состав "витрат".
NikA1952
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 4:38 pm
Откуда: Винница

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛОЖЕ

Сообщение Сергей » Пн апр 18, 2011 2:47 pm

Так пдв, що входить до ціни товару - не включається, а ПДВ сплачений до Бюджету? (для СПД, а не для підприємств)
Сергей
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 12:24 pm
Откуда: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Литвинівка

Re: Давайте созданим раздел отдельно от проги - НАЛОГООБЛОЖЕ

Сообщение vik » Пн апр 18, 2011 4:21 pm

NikA1952 писал(а):Подскажите пожалуйста.
Много статей и диалогов на форумах - все четко и понятно!
Но, я - ФОП на ОС с НДС и без сотрудников.
В консультации налоговой сказали, что уплаченный ЕСВ нельзя включать в расходы,
а сумма ПДФО определяется по схеме [ЧД - (ЕСВ:34,7%)] *15%.
И вот сдав декларацию о доходах, мне сейчас (вчера) звонит инспектор и говорит,
что надо доплатить ПДФО, т.к. он считается от ЧД без вычета ЕСВ.
И консульткабинет сказал, что они раньше думали по одному, а теперь - по другому!?
Как правильно? Где это написано? Чем мне это грозит?
Если можно вносить уплаченный ЕСВ в расходы, то в какую колонку Книги доходов/расходов записать
и опять же - где это написано?
Ведь Налоговый Кодекс и Законы - не вилами по воде писаны!
(177.1-4, 167.1, 164.1, 164.6...)


Упалченный ЕСВ нельзя включать в раходы только в том случае если вы в прошлом году были на едином налоге, а с этого перешли на общую систему, и этот ЕСВ вы допалчивали за прошлый год когда были на едином налоге в этом случае его нельзя включать, тотже ЕСВ который Вы начисляте будучи на общей системе однозначно можно включать в расходы, статья 138.10.4 пункт в.


Декларация о даходах на общей системе сдается 1 раз в год, судя по всему Вы раньше были на едином налоге? В В этом случае при переходе на общую ситему Вы должны сдать декларацию за 1 квартал,
177.5. Фізичні особи - підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені цим Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.
vik
 
Сообщения: 742
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 9:38 am

След.

Вернуться в Использование программы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron