dmitry » Сб июл 15, 2017 6:55 am
Во входящих документах (приходная накладная, акт услуг полученных) программа проверяет не ваши реквизиты, а реквизиты поставщика, и если он плательщик НДС, то вычисляет сумму НДС. Ведь в реальности он выдает вам счет или акт, где написано "в т.ч. НДС", и в платежном поручении вы пишете "в т.ч. НДС".
Но если вы на едином налоге и вам не нужен бухгалтерский учет, где товары приходуются без НДС, а НДС на отдельный счет, то просто не обращайте внимания, это сделано для бухгалтера, который скажет, что все должно быть по правилам.
На первом скриншоте более сложные проводки, потому что там была сумма накладных расходов. Смысл такой: первая проводка - товары поступают на склад по полной себестоимости, третья проводка - возникает долг перед поставщиком на меньшую сумму - в ценах закупки, в четвертой проводке - разница относится на расходы (иначе Дб с Кр не сойдутся).
На втором скриншоте, как я понял, вы удалили сумму накладных расходов, программа должна была восстановить первоначальные стандартные проводки, но сделала это не совсем правильно (проверю).